

Ana Rios
Alta Dirección / Consultoría
Sobre Ana Rios:
Contadora pública con especialización en Auditoría y Control de gestión, tengo 11 años de experiencia en aplicación de metodologías para la gestión de riesgos, el control interno, el aseguramiento y la mejora continua. Llevando así al reconocimiento del área de auditoría como un área de apoyo, de servicio y mejoramiento para los procesos de las empresas. Dentro mis tareas he realizado: programas de auditoría, análisis de riesgos, evaluación de la efectividad del diseño y operación de controles, elaboración y presentación de informes a la gerencia, seguimiento a planes de acción, he estado encargada de la coordinación del equipo de auditoría. Entre mis habilidades están: Capacidad comunicativa (verbal y escrita), Desempeño eficaz en trabajos individuales y en equipo, Pensamiento estratégico y analítico, Liderazgo y organización de equipos, Manejo de herramientas ofimáticas (Office avanzado) y telemáticas (Teams, meet, SharePoint) además ACL y PowerBi. Soy: responsable, disciplinada, con actitud proactiva para el mejoramiento continuo individual y grupal.
Experiencia
Empacor S.A.
Del 16/01/2023 al 27/03/2023.
Funciones:
• Estructurar el equipo de auditoría de la planta en Guarne, con 3 personas a cargo.
• Análisis del plan de auditoría anual e informes presentados a la gerencia general.
• Análisis de procesos core de la planta para implementar mejoras en los controles y mitigar los riesgos
• Seguimiento y control a planes de acción pactados con los auditados.
Logros:
- Mejoraramiento de flujo de los procesos core de la planta, definiendo segregación de funciones y responsables de las actividades.
- Formalización de la documentación de los procesos con objetivo, alcance, entradas, salidas, actividades, responsables y políticas.
Colombiana de Comercio S.A.
Del 1/09/2015 al 5/09/2022
Funciones:
• Elaborar programa de auditoría, evaluando los riesgos del proceso, la implementación y operatividad de los controles y el cumplimiento a las políticas y procedimientos.
• Realizar papeles de trabajo de acuerdo con la metodología definida con el fin de documentar adecuadamente las diferentes etapas de la auditoria.
• Elaborar el informe definitivo de auditoría y presentarlo al coordinador de la auditoria.
• Coordinar actividades específicas dentro de las auditorías con los demás compañeros, para ser revisadas y entregadas al jefe inmediato.
• Realizar seguimiento y control a los planes de acción pactados con los auditados con el fin de verificar que los controles se están implementado.
Logros:
- Relacionamiento asertivo aumentando la credibilidad del área de auditoría e implementación de controles clave en los procesos.
- Capacitación y acompañamiento al personal nuevo que ingresa al área.
- Presentación de informes de auditoría a la gerencia de las unidades de negocio.
- Implementación y ejecución de auditorías continuas y ágiles.
Auditoría y Consultoría Integral S.A.S. (Servicios de auditoria para las compañías del grupo Fanalca)
Del 21/04/2014 al 31/08/2015
Funciones:
• Contribuir al fortalecimiento permanente y al adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno en las diferentes áreas de la organización.
• Ejecución de trabajos de auditoría financiera, operativa, integrales y/o especiales, brindando apoyo y valor agregado a los procesos con los resultados de la auditoría realizada.
• Preparación y divulgación de los informes de auditoría a la gerencia de los puntos de ventas.
Logros:
- Fortalecimiento del control interno con la reestructuración de procesos y aplicación de controles clave.
- Implementación de lista de chequeo periódica en los puntos de venta para dar cumplimiento a los avisos y documentos legales, para evitar sanciones en las visitas realizadas por los entes de control.
Socia BPO SAS (Servicios de auditoría (para las compañías del grupo Agenciauto)
Del 17/09/2013 al 20/04/2014
Funciones:
• Encargada de realización de los planes y programas de auditoria en la compañía del grupo Automotora S.A.S.
• Ejecución de actividades generales de evaluación del control interno. Certificaciones y evaluación de áreas operativas relacionadas con los estados financieros de la empresa.
Logros:
- Plan anual de auditoría, enfocando la materialidad, los procesos core.
- Evaluación de riesgos de los procesos teniendo como resultado el mapa de calor
Price WaterHouse Coopers – PwC
Del 6/07/2011 al 15/09/2013
Funciones:
- Participación en la ejecución de los planes y programas de cada trabajo de auditoría y revisoría fiscal asignado.
- Actividades generales de evaluación del control interno, evaluación de áreas operativas relacionadas con los estados financieros, actividades de auditoría y revisoría fiscal de las empresas, clientes de la firma.
Logros:
- Reconocimiento de la firma ante los clientes donde ejecutaba la auditoría.
- Renovación de formatos de pruebas de auditoría, facilitando la ejecución de la misma.
Educación
TIPO DE FORMACIÓN | INSTITUCIÓN | TÍTULO | FECHA DE CULMINACIÓN |
BACHILLER | Instituto Josefina Muñoz González | Bachiller Académico | 6/12/2002 |
ESTUDIOS SUPERIORES | Universidad de Antioquia | Contadora Pública | 19/03/2009 |
ESPECIALIZACIÓN | Universidad de Antioquia | Especialista en auditoría y control de gestión | 9/03/2017 |
OTROS | Universidad Autónoma Latinoamericana | Diplomada en NIIF | 28/10/2013 |
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