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Maria Casallas

Maria Casallas

Auditor interno- Control interno

Contabilidad / Finanzas

Bogotá, Bogotá D.C.

Social


Acerca de Maria Casallas:

Administradora de empresas egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Colombia. Me caracterizo por ser una persona proactiva, con ideales y metas claras y dispuesta a evolucionar permanentemente; creativa, comprometida, disciplinada e innovadora. Con una gran capacidad de liderazgo, me apasiona trasmitir mis conocimientos y aportar al crecimiento del equipo, agregar valor y evolucionar permanentemente. Poseo capacidades analíticas que considero son grandes herramientas para la toma de decisiones, planeación y ejecución de tareas de una forma eficiente.   

Experiencia

Especialista senior de Control Interno | Helm Holdings Colombia

Junio 2020 – Mayo 2022

  • Desarrollo de la función de auditoría interna en algunas de las organizaciones pertenecientes al Helm Holdings Colombia. 
  • Liderazgo del equipo de trabajo en los encargos de Control interno para Colombia, USA, Argentina y Brasil con participación en Compañías pertenecientes a sectores de: Generación de energía, Ingeniería y Construcción y Previsión Exequial.
  • Relacionamiento de alto nivel con directivos de las compañías cliente y el Holding.
  • Elaboración de plan anual de auditoría, planeación de procesos puntuales de auditoría, elaboración de matrices de identificación y evaluación de riesgos y controles, desarrollo de presentaciones de alto nivel e informes de resultados. 
  • Evaluación del sistema de Control interno y Gobierno Corporativo.

Consultor senior | PricewaterhouseCoopers

  • Liderazgo del equipo de trabajo en las actividades en auditoría, aseguramiento y control interno bajo la modalidad de Outsourcing en organizaciones principalmente en las industrias de Salud, Energética y telecomunicaciones. 
  • Elaboración de plan anual de auditoría, planeación de procesos puntuales de auditoría, elaboración de matrices de identificación de riesgos y controles, desarrollo de presentaciones de alto nivel e informes de resultados.
  • Ejecución de evaluaciones al sistema de Control interno y Gobierno Corporativo.

Consultor junior | PricewaterhouseCoopers

  • Liderazgo del equipo de trabajo en las actividades en auditoría, aseguramiento y control interno bajo la modalidad de Outsourcing en organizaciones principalmente en las industrias de Telecomunicaciones, Retail y Educación. 
  • Ejecución de plan anual de auditoría, ejecución de auditoría de procesos, seguimiento sistemático a planes de acción, elaboración de informes de resultados.
  • Desarrollo de pruebas de efectividad en controles SOX.

Asistente de auditoría | PricewaterhouseCoopers

  • Ejecución de actividades en auditoría, aseguramiento y control interno bajo la modalidad de Outsourcing en organizaciones principalmente en las industrias de Telecomunicaciones, Retail y Educación. 
  • Ejecución de plan anual de auditoría, ejecución de auditoría de procesos, seguimiento sistemático a planes de acción.
  • Desarrollo de pruebas de efectividad en controles SOX.

Educación

  • Pontificia Universidad Javeriana Grado en Administración de empresas – 2018
  • Universidad Iberoamericana- Puebla México Programa de emprendimiento e innovación- Junio 2018
  • Colegio Sagrada Familia de Nazaret Bachiller contable - 2011

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