
Sonia Niño
Contabilidad / Finanzas
Acerca de Sonia Niño:
Contadora Pública, especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría, certificada en Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, ISO 31000:2018, ISO 45001:2018, ISO 19011:2011, Decreto 1072 de 2015 con amplia experiencia liderando y ejecutando procesos de auditoría y control interno marco COSO, Implementación y seguimiento del Sistema de Control interno, Sistema de Administración de Riesgos y Gobierno Corporativo, Programas de transparencia y ética empresarial, programas de cumplimiento, sagrilaft / sarlaft y destacada trayectoria en el diseño de planes, cronogramas, programas, controles y pruebas de auditoría, habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de análisis y comunicación efectiva.
Experiencia
- Coordinadora de Control Interno: Ecoopsos EPS SAS Agosto 2021 – Actual
Diseñar el Plan General de Auditorías (PGA) Anual, estructurar el plan de actividades para el fomento de cultura de control, Estructurar cada una de las auditorías con enfoque a la gestión de riesgos, modelo COSO en cumplimiento al ciclo PHVA, Reportar a la alta dirección el resultado de las auditorías internas de todos los procesos de la Entidad, Realizar evaluación y seguimiento a la formulación de los Planes de mejoramiento, efectuar seguimiento a programas de cumplimiento, programas de transparencia y ética empresarial, Realizar seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones trazadas en los planes de mejoramiento, elaborar informes de ley a cargo de la oficina de Control Interno, Realizar evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos en las diferentes tipologías de corrupción y por subsistema.
- Auditor General :Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares Noviembre 2017 - Diciembre 2019 : Estructurar y coordinar el Plan Anual General de Auditoría Interna. Analizar y evaluar el sistema de Control Interno existente, fomentando la cultura de control. Recomendar la implementación de controles y mitigación de riesgos para un mejoramiento continuo. Dirigir y ejecutar el programa de auditorías en todas las áreas de la Institución basado en la gestión de riesgos, evaluando el cumplimiento de objetivos, políticas, indicadores y procedimientos. Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan estratégico y Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Elaborar informes con las recomendaciones pertinentes para contribuir a la mejora continua y toma de decisiones. Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento, implementación y eficacia de las acciones, hasta el cierre de los hallazgos generados. Evaluar la existencia y cumplimiento de las disposiciones legales, contables, financieras y administrativas.
- Coordinadora de Contraloría: Plan International por la Niñez Colombiana Junio 2016 - Marzo 2017,: Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditorías en las diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos, la optimización de los recursos y la prevención de fraude. Evaluar el Sistema de Control Interno de las diferentes áreas con el propósito de fortalecerlo y contribuir en la mejora continua. Apoyar actividades relacionadas con la prevención de fraude o mal manejo de fondos, realizando investigaciones específicas, pertinentes y oportunas. Verificar el avance de los Planes de Acción de la auditoría internacional (AAL), Monitorear la matriz de Administración de Riesgos (Risks Register), verificando la implementación de acciones, registrando los avances para la mitigación de los riesgos. Apoyar y asesorar al equipo gerencial en la presentación del informe de Riesgos trimestral en el sistema Magique.
- Auditor Financiero: Consorcio Audi especiales Agosto 2015 – Marzo2016: Realizar la auditoría a la Entidad Señalada por la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones frente al S.G.S.S.S y conforme a los parámetros exigidos por el Manual de Auditorias y Visitas de la Superintendencia Nacional de Salud. . Realizar el análisis correspondiente a la respuesta presentada por la entidad objeto de auditoría, y elaborar los informes finales de auditoría Integral a los procesos de recobros y reclamaciones manejados por el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA.
- Coordinador de Contraloría: Blu Logistics Enero 2013 - Mayo 2015 : Elaborar el plan anual de auditorías de la Organización. Evaluar el proceso de gestión de Riesgos de la CIA, desde la identificación, análisis, monitoreo y valoración de riesgos de cada una de las áreas. Diseñar, implementar y evaluar la efectividad de los controles. Evaluar y rediseñar los procesos y procedimientos documentados en Kawak. Elaborar el cronograma, programas, pruebas y listas de chequeo para la ejecución de auditorías en todas las áreas de la Organización. Programar y coordinar la ejecución de auditorías de tipo administrativo, operativo y financiero, en todas las áreas, asegurando el cumplimiento y adherencia a los procesos, procedimientos y políticas establecidas, Emitir Informes, reportando los hallazgos evidenciados con recomendaciones y oportunidades de mejora. Supervisar el cumplimiento de obligaciones: Fiscales, tributarias, legales y de normatividad específica, asegurando el cumplimiento dentro del marco de legalidad vigente.
- Auditor Interno: Organización Clínica General del Norte Agosto 2007 - Octubre 2012: Planear y ejecutar auditorías a todas las áreas de la Organización fundamentadas en una metodología basada en riesgos .Realizar la planeación y coordinación de la ejecución de auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad, evaluando el sistema de calidad propio de la Organización de conformidad con la norma ISO 9001. Evaluar la suficiencia de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos. Ejecutar auditorías al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus componentes: habilitación, Auditoría, acreditación y certificación. Preparar y emitir informes de auditoría. Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas y revisión a los planes de mejoramiento. Evaluar la pertinencia, suficiencia, y cumplimiento del sistema de Control interno, así como la aplicación de las directrices de la alta gerencia para el mejoramiento del mismo y formular recomendaciones en la búsqueda de la mejora de los procesos y protección de los recursos. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, contractuales, normativas y políticas aplicables a la Organización. Análisis del comportamiento de indicadores y atributos de calidad.
Educación
- Especialista en Revisoría Fiscal: Universidad Libre (Mayo 2007 - Diciembre 2008)
- Contadora Pública : Universidad Central (Enero 1992 - Noviembre 1997)
- Gestión de Riesgos Politécnico de Colombia (Enero 2021 – Febrero 2021)
- Auditor Interno del SGC, SST (ISO 9001:2015, ISO 450001:2018, Decreto 1072 y Resol. 1111:2017, ISO 19011:2018)) Nixus Capital Humano Febrero 2019 - Febrero 2019
- Identificación de Riesgos en los Sistemas de Gestión (ISO 31000:2018) Nixus Capital Humano Febrero 2019 - Febrero 2019
- Auditor del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Bureau Veritas Febrero 2017 - Febrero 2017
- Diplomado en NIIF Politécnico de Colombia Abril 2016 - Junio 2016
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